Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35095 J - Wijziging begroting Deltafonds 2018 (Najaarsnota) i.
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 30-11-2018 |
Publicatiedatum | 30-11-2018 |
Nummer | KST35095J2 |
Kenmerk | 35095 J, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2018-
2019
35 095 J
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
-
C.van Nieuwenhuizen Wijbenga
kst-35095-J-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018
-
B.BEGROTINGSTOELICHTING
1. |
Leeswijzer |
2 |
|
2. |
De producten |
3 |
|
2.1 |
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties |
3 |
|
2.2 |
De productartikelen |
4 |
|
2.3 |
Bijlagen |
14 |
|
A. |
Verdiepingsbijlage |
14 |
|
B. |
Projectoverzichten |
30 |
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
-
•Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Norm bij' te verklaren verschillen
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
< 50 |
1 |
2 |
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
=> 200 < 1.000 |
5 |
5 |
=> 1.000 |
5 |
5 |
-
•Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
-
•Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
-
•Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2031 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
-
1.Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
-
2.Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
-
3.In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e supple-toire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2019 (Kamerstukken II, 2018/2019, 35 000 J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
-
4.Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbij-lage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatieta-bel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
-
5.Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
•van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
•van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
Suppletoire mutaties 2018 (Tweede suppletoire begroting) (in € mln.)
Art. Uitgaven |
Ontvangsten |
|
Stand vastgestelde begroting 2018 |
1.090,8 |
1.090,8 |
Stand 1e suppletoire begroting 2018 |
1.115,0 |
1.115,0 |
Mutaties Miljoenennota 2019 (uitkomst |
||
2018) |
|
|
Art. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
|
Belangrijkste mutaties Najaarsnota 2018 Kaderrelevante mutaties
|
5 en 6 |
3,5 |
3,5 |
Klimaat: wind op zee |
5 en 6 |
0,8 |
0,8 |
Ooijen Wanssum |
|
|
|
Mutaties binnen kader Deltafonds
|
3 |
16,2 |
|
5 |
|
||
Stand 2e suppletoire begroting 2018 |
1.106,7 |
1.106,7 |
-
1.Ministerie Justitie en Veiligheid: Cyber Security
Bijdrage ad € 3,5 miljoen van Ministerie Justitie en Veiligheid ten behoeve van het Security Operations Centre (SOC). Door nu extra te investeren in cybersecurity zorgt IenW samen met de waterpartners voor een gezamenlijke aanpak en inspanning met als doel droge voeten en voldoende en schoon water te waarborgen en vergroten we onze slagkracht.
-
2.Mininisterie Economische Zaken en Klimaat: wind op zee
Een bijdrage € 0,8 miljoen van minEZK in verband met het project wind op zee.
-
3.Provinciefonds: provincie Limburg Ooijen Wanssum
Een bijdrage, inzake de prijsbijstelling 2018, ad € 1,6 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen in 2018, wordt van het Rijk aan de provincie Limburg beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.
-
4.Aanvaring stuw Grave
Op donderdag 29 december 2016 ramde een motortankschip de stuw bij Grave. Op 4 juli 2017 was de stuw weer hersteld. Van de schade kan slechts een beperkt deel verhaald worden op de (verzekering van de) tanker. Het resterende deel van de kosten is ten laste van beheer en onderhoud gebracht. Omdat de kosten voor dit incident niet voorzien waren, wordt vanuit de investeringsruimte (artikel 5) het budget voor beheer en onderhoud met € 16,2 miljoen aangevuld.
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
1 |
Investeren in waterveiligheid |
Stand |
Stand 1e |
Mutaties 2e |
Suppletoire |
Stand 2e |
Vastgestelde |
Suppletoire |
Begroting |
Suppletoire |
|||
Begroting |
Begroting |
Begroting |
||||
(1) |
(2) |
Mutaties |
Overige |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
Miljoenen- |
Mutaties |
|||||
nota |
2e Supple- |
|||||
(3) |
toire |
|||||
Begroting |
||||||
(4) |
||||||
Verplichtingen |
276.534 |
772.305 |
16.323 |
|
669.633 |
|
Uitgaven |
526.713 |
446.845 |
52.827 |
19.624 |
519.296 |
|
waarvan |
juridisch verplicht |
89% |
75% |
|||
1.01 |
Grote projecten waterveiligheid |
352.422 |
378.654 |
|
|
302.759 |
1.01.01 |
Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten |
201.768 |
222.701 |
|
|
144.991 |
1.01.02 |
Programma HWBP-2 Rijksprojecten |
63.803 |
60.446 |
10.774 |
|
69.939 |
1.01.03 |
Ruimte voor de rivier |
78.758 |
84.416 |
|
6.613 |
79.828 |
1.01.04 |
Maaswerken |
8.093 |
11.091 |
|
|
8.001 |
1.02 |
Overige aanlegprojecten waterveiligheid |
169.799 |
59.795 |
87.317 |
60.907 |
208.019 |
1.02.01 |
Verkenningen en planuitwerkingsprogramma |
57.561 |
536 |
6.269 |
|
2.139 |
|
406 |
518 |
|
226 |
||
1.02.02 |
Realisatieprogramma |
112.238 |
59.259 |
81.048 |
65.573 |
205.880 |
1.03 |
Studiekosten |
4.492 |
8.396 |
1.000 |
|
8.518 |
1.03.01 |
Studie en onderzoekskosten |
4.492 |
8.396 |
1.000 |
|
8.518 |
1.03.02 |
Overige studiekosten |
|||||
Ontvangsten |
197.844 |
197.101 |
3.941 |
295 |
201.337 |
|
1.09 |
Ontvangsten investeren in waterveiligheid |
197.844 |
197.101 |
3.941 |
295 |
201.337 |
1.09.01 |
Ontvangsten waterschappen HWBP-2 |
116.437 |
118.286 |
1.785 |
200 |
120.271 |
1.09.02 |
Overige ontvangsten HWBP-2 |
0 |
||||
1.09.03 |
Ontvangsten waterschappen HWBP |
58.118 |
57.174 |
|
57.140 |
|
1.09.04 |
Overige ontvangsten HWBP |
|
617 |
0 |
||
1.09.05 |
Overige aanleg ontvangsten |
23.289 |
22.258 |
1.573 |
95 |
23.926 |
De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 118 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif ad € 50 miljoen ten behoeve van HWBP-waterschapsprojecten, € 19 miljoen HWBP-rijksprojecten, € 22 miljoen Dijkversterking, € 9 miljoen IJssel delta fase 2 en € 9 miljoen met betrekking tot het project Zandhonger Ooster-schelde.
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 40,4 miljoen. Een verlaging ad € 41,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 en een desaldering van € 1 miljoen.
Saldo 2018
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 41,4 miljoen. De belangrijkste reden voor dit overschot betreft het HWBP-2 waar ca € 45 miljoen minder wordt gerealiseerd Dit is het gevolg van vertragingen bij projecten van het HWBP; een tegenvallende grondslag en verplaatsingen bij een pand aan de dijk (Lekdijk Lekkerland), loslatende stenen bij de Waddenzeedijk Friese Kust, verontreiniging bij het gebruik van alternatief ophoogmateriaal (Eemdijken) en toegenomen onzekerheid over de realisatie van de compensatiemaatregel (Steenbestorting Wester-schelde). Daarnaast wordt ten aanzien van de projecten Grensmaas en Zandmaas € 2 miljoen minder gerealiseerd. Daartegen over staat een hogere realisatie op het project Ruimte voor de rivier voor een bedrag van € 6 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Desaldering
Deze mutatie betreft hogere ontvangsten/uitgaven ad € 1 miljoen. Het betreft doorbelasten uren van het Consortium Grensmaas uit voorgaande jaren als ook ontvangsten van gronden van het Rijksvastgoedbedrijf uit voorbije jaren die vooraf in de tijd lastig waren in te schatten. Het ontvangen bedrag wordt toegevoegd aan het project Grensmaas.
01.02 Overige projecten Waterveiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 60,9 miljoen. Een verhoging ad € 61,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2018, een overboeking naar het Provinciefonds van € 0,5 miljoen.
Saldo 2018
Op dit artikelonderdeel is in 2018 sprake van een overprogrammering van € 66,8 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt € 5,6 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een nadelig saldo van € 61,2 miljoen. Het nadelig saldo wordt in 2019 in mindering van dit artikelonderdeel gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking naar Provinciefonds
Deze overboeking betreft:
-
•Ooijen-Wanssum
Een bijdrage, inzake de prijsbijstelling 2018, ad € 1,6 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen in 2018, wordt van het Rijk aan de provincie Limburg beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
2 |
Investeren in zoetwatervoorziening |
Stand |
Stand 1e |
Mutaties 2e |
Suppletoire |
Stand 2e |
Vastgestelde |
Suppletoire |
Begroting |
Suppletoire |
|||
Begroting |
Begroting |
Begroting |
||||
(1) |
(2) |
Mutaties |
Overige |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
Miljoenen- |
Mutaties |
|||||
nota |
2e Supple- |
|||||
(3) |
toire |
|||||
Begroting |
||||||
(4) |
||||||
Verplichtingen |
8.516 |
35.003 |
|
|
12.260 |
|
Uitgaven |
21.863 |
37.813 |
|
|
16.224 |
|
waarvan |
juridisch verplicht |
27% |
79% |
|||
2.01 |
Aanleg waterkwantiteit |
|||||
2.01.02 |
Realisatieprogramma waterkwantiteit |
|||||
2.02 |
Overige waterinvesteringen zoetwatervoorzie-ning |
18.913 |
34.278 |
|
|
13.442 |
2.02.01 |
Verkenningen en planuitwerking zoetwater-voorziening |
0 |
9.500 |
|
0 |
|
2.02.02 |
Realisatieprogramma zoetwatervoorziening |
18.913 |
24.778 |
|
|
13.442 |
2.03 |
Studiekosten |
2.950 |
3.535 |
|
|
2.782 |
2.03.01 |
Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma |
2.950 |
3.535 |
|
|
2.782 |
Ontvangsten |
3.041 |
3.042 |
|
|
754 |
|
2.09 |
Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen |
3.041 |
3.042 |
|
|
754 |
2.09.01 |
Ontvangsten zoetwatervoorzieningen |
3.041 |
3.042 |
|
|
754 |
De verplichtingenmutatie is voor een bedrag van € 9 miljoen direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast vindt er een neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming met betrekking tot de projecten Zandhonger Oosterschelde en Innovatie KRW plaats.
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2018.
Saldo 2018
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 10,3
miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:
-
•€ 3 miljoen komt niet tot betaling in verband met het project Haringvliet de Kier. De realisatie van het verleggen van de innamepunten voor zoetwater, door drinkwaterbedrijf Evides en het waterschap, is gereed en het stapsgewijs implementeren van het Kierbesluit kan starten. De in 2018 niet bestede gelden worden aan latere jaren toegevoegd voor de financiële afwikkeling zoals nadeelcompensaties.
-
•€ 4 miljoen wordt doorgeschoven naar 2019 vanwege vertraging in de uitvoering van het project Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen. De planuitwerking voorafgaand aan de realisatiefase duurt langer dan verwacht door vertraging ten aanzien van benodigde grondverwerving en ten aanzien van het opstellen van bestekken op basis waarvan offertes kunnen worden opgevraagd bij diverse bureaus.
-
•Vertraging van het project robuust natuurlijke oevers omdat het projectplan in de afgelopen periode is aangescherpt om aan de criteria te voldoen. Het plan wordt naar verwachting in het najaar van 2018 goedgekeurd en in 2019 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats waarna de uitvoering eind 2019 en in 2020 plaatsvindt. Hierdoor schuift € 2,3 miljoen naar 2019. In de begrotingsvoorbereiding zal de geactualiseerde uitvoeringsplanning nader worden bepaald.
-
•De uitvoeringsplanning van het project Doorvoer Westbrabant en Zeeland is afhankelijk van bestuurlijke keuzes in de regio in het najaar 2018. Pas op dit moment wordt de planning bekend, waardoor het budget van € 0,8 miljoen doorschuift naar 2019.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)
3 |
Beheer, onderhoud en vervanging |
Stand Vastgestelde Begroting |
Stand 1e Suppletoire Begroting |
Mutaties 2e |
Suppletoire Begroting |
Stand 2e Suppletoire Begroting |
(1) |
(2) |
Mutaties |
Overige |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
Miljoenen- |
Mutaties |
|||||
nota |
2e Supple- |
|||||
(3) |
toire |
|||||
Begroting |
||||||
(4) |
||||||
Verplichtingen |
163.977 |
185.695 |
11.442 |
|
182.450 |
|
Uitgaven |
188.765 |
201.283 |
|
19.725 |
211.543 |
|
waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
||||
3.01 |
Watermanagement |
7.111 |
7.111 |
108 |
75 |
7.294 |
3.01.01 |
Watermanagement |
7.111 |
7.111 |
108 |
75 |
7.294 |
|
7.111 |
7.111 |
108 |
75 |
7.294 |
|
3.02 |
Beheer onderhoud en vervanging |
181.654 |
194.172 |
|
19.650 |
204.249 |
3.02.01 |
Waterveiligheid |
122.834 |
122.834 |
2.047 |
16.531 |
141.412 |
|
122.834 |
122.834 |
2.047 |
16.531 |
141.412 |
|
3.02.02 |
Zoetwatervoorziening |
21.093 |
21.093 |
|
43 |
20.219 |
|
21.093 |
21.093 |
|
43 |
20.219 |
|
3.02.03 |
Vervanging |
37.727 |
50.245 |
|
3.076 |
42.618 |
De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 16,6 miljoen betrekking op de overboekingen binnen het Deltafonds (zie kastoelichting) en neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming bij de projecten Stuwen in de Lek € 17 miljoen, stroomlijnen € 7 miljoen, € 5,4 miljoen vervanging en renovatie en daarnaast € 1,7 miljoen betreffende een reservering vervanging en renovatie.
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2018 ad € 3,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 16,6 miljoen.
Saldo 2018
Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 3,1 miljoen.
-
•Ten aanzien van het project GVO Stuwen in de Lek komt € 5 miljoen tot betaling, als gevolg van een nieuwe (termijn)planning met als uitgangspunt dat alle activiteiten toch in 2018 en 2019 kunnen worden uitgevoerd (o.a. door loslaten van vooraf bepaalde uitvoeringsvolgor-des). Hierdoor is er sprake van een aangepaste (hogere) kasplanning in 2018.
-
•In 2018 is een reservering voor beheer en onderhoud ad € 1,7 miljoen opgenomen. Deze reservering is niet aangesproken. De gelden worden doorgeschoven naar 2019.
Overboeking binnen het Deltafonds
De overboeking binnen het Deltafonds betreft met name het volgende. Op donderdag 29 december 2016 ramde een motortankschip de stuw bij Grave. Op 4 juli 2017 was de stuw weer hersteld. Van de schade kan slechts een beperkt deel verhaald worden op de (verzekering van de) tanker. Het resterende deel van de kosten is ten laste van beheer en onderhoud gebracht. Omdat de kosten voor dit incident niet voorzien waren, wordt vanuit de investeringsruimte (artikel 5) het budget voor beheer en onderhoud met € 16,2 miljoen aangevuld.
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)
4 |
Experimenteren cf. art. III Deltawet |
Stand Vastgestelde Begroting |
Stand 1e Suppletoire Begroting |
Mutaties 2e |
Suppletoire Begroting |
Stand 2e Suppletoire Begroting |
(1) |
(2) |
Mutaties |
Overige |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
Miljoenen- |
Mutaties |
|||||
nota |
2e Supple- |
|||||
(3) |
toire |
|||||
Begroting |
||||||
(4) |
||||||
Verplichtingen |
669.330 |
675.934 |
1.081.318 |
842 |
1.758.094 |
|
Uitgaven |
47.730 |
47.223 |
|
|
23.003 |
|
waarvan juridisch verplicht |
11% |
92% |
||||
4.01 |
Experimenteerprojecten |
0 |
800 |
800 |
||
4.01.01 |
Experimenteerprojecten |
0 |
800 |
800 |
||
4.02 |
GIV/PPS |
47.730 |
47.223 |
|
|
22.203 |
4.02.01 |
GIV/PPS |
47.730 |
47.223 |
|
|
22.203 |
Ontvangsten |
0 |
800 |
800 |
|||
4.09 |
Ontvangsten |
0 |
800 |
800 |
||
4.09.01 |
Ontvangsten |
0 |
800 |
800 |
De provincie Noord-Holland draagt € 0,8 miljoen bij aan het project Markerwadden. De ontvangen middelen worden doorgestort naar het Groenfonds. Hiervoor wordt het uitgavenbudget opgehoogd.
4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De lagere uitgaven ad € 5 miljoen in 2018 betreffen het project DBFM Afsluitdijk. De gunning van de nadere overeenkomst van de Systeemge-richte contractbeheersing viel lager uit dan de raming.
Artikel 5 netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
5 |
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Stand Vastgestelde Begroting |
Stand 1e Suppletoire Begroting |
Mutaties 2e |
Suppletoire Begroting |
Stand 2e Suppletoire Begroting |
(1) |
(2) |
Mutaties |
Overige |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
Miljoenen- |
Mutaties |
|||||
nota |
2e Supple- |
|||||
(3) |
toire |
|||||
Begroting |
||||||
(4) |
||||||
Verplichtingen |
276.219 |
297.575 |
3.337 |
|
296.681 |
|
Uitgaven |
276.099 |
297.180 |
17.211 |
|
310.280 |
|
waarvan |
juridisch verplicht |
99% |
99% |
|||
5.01 |
Apparaat |
230.529 |
231.091 |
7.655 |
882 |
239.628 |
5.01.01 |
Staf Deltacommissaris |
1.790 |
2.352 |
|
|
2.042 |
5.01.02 |
Apparaatskosten RWS |
228.739 |
228.739 |
7.865 |
982 |
237.586 |
|
228.739 |
228.739 |
7.865 |
982 |
237.586 |
|
5.02 |
Overige uitgaven |
64.200 |
64.367 |
|
5.007 |
69.052 |
5.02.01 |
Overige netwerkgebonden uitgaven |
62.197 |
62.197 |
|
5.300 |
67.496 |
|
62.197 |
62.197 |
|
5.300 |
67.496 |
|
5.02.02 |
Programma-uitgaven DC |
2.003 |
2.170 |
|
|
1.556 |
5.03 |
Investeringsruimte |
|
1.722 |
9.878 |
|
1.600 |
5.03.01 |
Programmaruimte |
|
1.722 |
9.878 |
|
1.600 |
5.03.02 |
Beleidsruimte |
|||||
5.04 |
Reserveringen |
|||||
5.04.01 |
Reserveringen |
|||||
Ontvangsten |
28.149 |
28.149 |
||||
05.10 |
Saldo afgesloten rekeningen |
28.149 |
28.149 |
|||
05.10.01 |
Saldo afgesloten rekeningen |
28.149 |
28.149 |
De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
De mutatie op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het Saldo 2018 voor een bedrag van € 8,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 18 miljoen en een overboekingen ad € 0,8 miljoen naar de begroting IenW.
Saldo 2018
-
•Voor een bedrag van € 10 miljoen wordt in 2018 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2019.
-
•Voor het financieren van de hier onderstaande overboekingen wordt ca € 18,8 miljoen vanuit 2019 naar voren gehaald.
Per saldo bedragen de mutaties saldo 2018 € 8,8 miljoen.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Vanuit de investeringsruimte wordt in 2018 € 18 miljoen overgeboekt naar andere artikelen binnen het Deltafonds. Dit betreft met name de bijdragen aan het Security Operations Centre (SOC) en de schade aan de stuw Grave respectievelijk € 1,6 miljoen en € 16,1 miljoen.
Overboekingen naar begroting lenW
Er wordt € 0,4 miljoen overgeboekt naar ILT als bijdrage aan het onderzoek hoogwaterveiligheid Afsluitdijk en € 0,4 miljoen als bijdragen aan de duurzaamheidsmaatregelen Infrastructuur en Waterstaat.
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)
6 |
Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Stand Vastgestelde Begroting |
Stand 1e Suppletoire Begroting |
Mutaties 2e |
Suppletoire Begroting |
Stand 2e Suppletoire Begroting |
(1) |
(2) |
Mutaties Miljoenen nota (3) |
Overige Mutaties 2e Supple-toire Begroting (4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
Ontvangsten |
918.443 |
886.264 |
|
2.795 |
875.276 |
|
6.09 6.09.01 |
Ten laste van begroting lenW Ten laste van begroting IenW |
918.443 918.443 |
886.264 886.264 |
|
2.795 2.795 |
875.276 875.276 |
Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
De per saldo verhoging van de ontvangsten met € 2,8 miljoen is het gevolg van de volgende boekingen:
-
•Bijdrage ad € 3,5 miljoen van Ministerie Justitie en Veiligheid ten behoeve van het Security Operations Centre (SOC). Door nu extra te investeren in cybersecurity zorgt lenW samen met de waterpartners voor een gezamenlijke aanpak en inspanning met als doel droge voeten en voldoende en schoon water te waarborgen en vergroten we onze slagkracht.
-
•Een bijdrage, inzake de prijsbijstelling 2018, ad € 1,6 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen in 2018, wordt van het Rijk aan de provincie Limburg beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.
-
•€ 0,4 miljoen wordt overgeboekt naar ILT als bijdrage aan het onderzoek hoogwaterveiligheid Afsluitdijk en € 0,4 miljoen aan hoofdstuk XII als bijdragen aan de duurzaamheidsmaatregelen Infrastructuur en Waterstaat.
-
•Een bijdrage € 0,8 miljoen van Ministerie Economische Zaken in verband met het project wind op zee.
-
•Diverse kleinere mutaties.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)
7 Investeren in waterkwaliteit |
Stand Vastgestelde Begroting |
Stand 1e Suppletoire Begroting |
Mutaties 2e |
Suppletoire Begroting |
Stand 2e Suppletoire Begroting |
(1) |
(2) |
Mutaties Miljoenen nota (3) |
Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
37.591 |
97.287 |
|
|
39.675 |
Uitgaven |
29.648 |
84.672 |
|
|
26.369 |
waarvan juridisch verplicht |
10% |
75% |
7 |
Investeren in waterkwaliteit |
Stand Vastgestelde Begroting |
Stand 1e Suppletoire Begroting |
Mutaties 2e |
Suppletoire Begroting |
Stand 2e Suppletoire Begroting |
(1) |
(2) |
Mutaties |
Overige |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
Miljoenen- |
Mutaties |
|||||
nota |
2e Supple- |
|||||
(3) |
toire |
|||||
Begroting |
||||||
(4) |
||||||
7.01 |
Real. progr. Kaderrichtlijn water |
25.676 |
40.039 |
|
|
15.969 |
7.01.01 |
Real.progr.Kaderrichtlijn water |
25.676 |
40.039 |
|
|
15.969 |
7.02 |
Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit |
777 |
31.075 |
|
|
3.343 |
7.02.01 |
Realisatieprogramma overige aanleg |
|||||
waterkwaliteit |
777 |
4.275 |
|
|
2.958 |
|
|
768 |
768 |
10 |
787 |
||
7.02.02 |
Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit |
|
26.800 |
|
|
385 |
|
0 |
25 |
360 |
385 |
||
7.03 |
Studiekosten waterkwaliteit |
3.195 |
13.558 |
|
|
7.057 |
7.03.01 |
Studiekosten waterkwaliteit |
3.195 |
13.558 |
|
|
7.057 |
Ontvangsten |
460 |
|
399 |
|||
7.09 |
Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit |
460 |
|
399 |
||
7.09.01 |
Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit |
460 |
|
399 |
In 2018 is er sprake van een lagere verplichtingenrealisatie van ca € 32 miljoen dit heeft met name betrekking op KaderRichtlijn Water 1e tranche waar € 5 miljoen verplichtingenbudget doorschuift naar 2019 en een bedrag van ca € 19 miljoen schuift door ten aanzien van de 2e en 3e tranche. Een bedrag van 5,6 miljoen euro schuift door van 2018 naar 2019 daar er meer tijd nodig is voor de uitvoering van de projecten voor sanering medicijnresten en microplastics (waar onder zuiveringstechnieken met waterschappen), omdat de afstemming over de aanpak met de diverse waterschappen meer tijd vergt. Dit betreft projecten waarvoor middelen uit het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld. Ten aanzien van de verkenning Grevelingen worden nog in december 2018 onderzoeken uitgevoerd. Derhalve is de uitvoeringsplanning van de Grevelingen nog niet bekend. Hierdoor verschuift een bedrag van € 1,6 miljoen naar 2019
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Op dit artikelonderdeel ontstaat een onderuitputting van € 8 miljoen bij de KRW tweede en derde tranche. Dit is het gevolg van vertraging bij een aantal planstudies, aanbestedingen en de realisatie van enkele projecten in de tweede tranche. De vertragingen zijn veroorzaakt doordat de mijlpalen voor de start van de aanbesteding en de realisatie te optimistisch waren ingeschat. Daardoor was onvoldoende tijd in de planning opgenomen voor de voorbereidingen, het uitwerken van de ontwerpen, het verkrijgen van de benodigde gronden en het uitwerken van de samenwerkingsovereenkomsten met de regionale partners. Deze risico's zijn in de bijgestelde planning opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de aanbestedingen en de realisatie naar achteren schuiven. Dit heeft géén effect op de eindmijlpaal.
7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
De onderzoeken voor de verkenning Grevelingen worden in december 2018 opgeleverd. De uitvoeringsplanning van de Grevelingen is derhalve nog niet bekend. Hierdoor verschuift een bedrag van € 1,6 miljoen naar 2019.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
Op dit artikelonderdeel wordt ca € 6 miljoen minder gerealiseerd. Een bedrag van 5,6 miljoen euro schuift door van 2018 naar 2019 omdat er meer tijd nodig is voor de uitvoering van de projecten voor sanering medicijnresten en microplastics (waar onder zuiveringstechnieken met waterschappen), omdat de afstemming over de aanpak met de diverse waterschappen meer tijd vergt. Dit betreft projecten waarvoor middelen uit het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld.
Daarnaast vinden er diverse kleinere overboekingen voor een totaalbedrag van € 0,5 miljoen plaats naar de begroting hoofdstuk XII met name ten behoeve van opdrachten RIVM. Tevens zijn er departementale overboekingen voor een bedrag van € 0,2 miljoen; aan Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met betrekking tot project stikstofuitspoeling en het project Koeien en kansen (toetsing, evaluatie en verbetering van effectiviteit en uitvoerbaarheid van mest- en milieuwetgeving).
I
co
1
-1
:I
Totaal uitgaven stand tweed<
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoor- Totaal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Pil ° 1 l7
11 ° I 881 ° I
P 3 §i I
s ? s? § 1 g
Totaal uitgaven stand tweede zoetwatervoorziening 16.224 36.200 47.895 42.784 1.546 2.764 2.057 1.833 1.917 1.833 1.833 0 0 0 0
Artikel 3 Beheer, onderhoud en Totaal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
5H S ’ S 1 P p 11
1° S | ° |
r s | ° |
?! '
p |M ! I
!j p !
II
i I ii
§!
p |5ïl !
ïi
1 1 E!
2 ii rm i
S!°||M 5T
i
ti
1
1
:I
Artikel 3 Beheer, onderhoud en Totaal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
vervanging mutatie
o |
o |
o |
0 0 |
o |
o |
o |
0 0 |
o |
o |
o |
0 0 |
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
Mutaties Miljoenennota 2019 |
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
Mutaties Najaarsnota 2018 Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Totaal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
I |
I |
|||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
1 |
1 |
s |
S |
|||||
I |
I |
I |
I |
|||||
I |
I |
I |
I |
|||||
s |
s |
s |
s |
|||||
s |
s |
i |
i |
|||||
s |
s |
1 |
1 |
|||||
s |
s |
S 1 |
S 1 |
|||||
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
1 |
1 |
i ü |
s |
|||||
I |
I |
1 |
i |
|||||
S |
S |
s s3 |
s S3 |
|||||
i 5 |
i 5 |
S SS |
8 S; |
° |
° |
° |
° |
|
R 5 |
S 5 |
§ s |
1 |
|||||
ting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegro-ting |
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Exp. cf, art. III Deltabegro-ting |
ï fi ii |
1 |
I il! |
i |
sl fs Is |
S
s
s
s
s
s
5
1
1
1
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en Totaal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
's
Artikel 6 Bijdragen andere begrotin- Totaal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
gen Rijk mutatie
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
-van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
-van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2016.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 |
mln.) |
||||||
Projectoverzicht tweede |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
mingsprogramma (1.01.01/02) |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Project HWBP-2 |
2021 |
2021 |
|||||
Projecten Nationaal |
|||||||
HWBP-2 Rijksprojecten |
66 |
67 |
187 |
187 |
|||
HWBP-2 Waterschaps- |
|||||||
projecten |
145 |
189 |
2.431 |
2.431 |
|||
Overige projectkosten |
|||||||
(Programmabureau) |
4 |
4 |
46 |
46 |
|||
afrondingen |
1 |
Programma |
215 |
261 |
2.663 |
2.663 |
|||
Begroting (DF 1.01.01/ 02) |
215 |
261 |
|||||
Ruimte voor de Rivier |
|||||||
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 |
mln.) |
||||||
Projectoverzicht Ruimte |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
Project RvdR Projecten Nationaal Projectbudget RvdR afrondingen |
80 |
73 |
2.307 |
2.307 |
2019 |
2019 |
|
Programma |
80 |
73 |
2.307 |
2.307 |
|||
Begroting (DF 1.01.03) |
80 |
73 |
|||||
Maaswerken |
|||||||
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 |
mln.) |
||||||
Projectoverzicht |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
Project Maaswerken Projecten Zuid-Nederland Grensmaas |
3 |
3 |
153 |
153 |
2017/2024 |
2017/2024 |
Zandmaas afrondingen |
5 |
6 |
399 |
399 |
2020 |
2020 |
Projectoverzicht |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
Programma |
8 |
9 |
552 |
552 |
|||
Begroting (DF 1.01.04) |
8 |
9 |
|||||
Realisatieprogramma waterveiligheid |
|||||||
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 |
mln.) |
||||||
Projectoverzicht |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
Projecten Nationaal Programma HWBP HWBP Rijksprojecten HWBP Waterschapspro- |
5 |
5 |
617 |
617 |
2020 |
2020 |
|
jecten |
137 |
121 |
5.092 |
5.092 |
|||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) |
9 |
6 |
86 |
86 |
|||
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming Wettelijk BeoordelingsIn- |
9 |
11 |
192 |
192 |
2020 |
2020 |
|
strumentarium 2023 |
5 |
5 |
23 |
23 |
|||
Zandhonger Ooster-schelde Projecten Noord-Nederland |
0 |
3 |
11 |
11 |
|||
Primaire waterkering Vlieland Projecten Noordwest-Nederland |
0 |
1 |
2 |
2 |
2018/2019 |
2018/2019 |
|
Afsluitdijk |
0 |
1 |
11 |
11 |
2022 |
2022 |
|
NIOZ Texel |
3 |
0 |
3 |
0 |
|||
Projecten Oost-Nederland Kribverlaging Panner-densch Kanaal |
1 |
1 |
19 |
19 |
2023 |
2023 |
|
IJsseldelta 2e fase |
33 |
40 |
94 |
94 |
|||
Monitoring Langsdam-men Waal |
0 |
0 |
5 |
5 |
|||
Projecten Zuidwest-Nederland Overige onderzoeken en kleine projecten |
3 |
3 |
1.169 |
1.169 |
|||
Dijkversterking en herstel steenbekleding |
1 |
11 |
812 |
812 |
2021 |
2021 |
|
afrondingen |
|
|
|||||
Programma |
206 |
208 |
8.133 |
8.130 |
|||
Begroting (DF 1.02.02) |
206 |
140 |
|||||
Overprogrammering (-) |
0 |
|
Verkenningen en Planuitwerking waterveiligheid
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) Projectomschrijving |
Budget |
Openstelling |
Toelichting |
||
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
||
Projecten Nationaal Reservering Areaalgroei Projecten Noordwest-Nederland |
14 |
14 |
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) Projectomschrijving |
Budget |
Openstelling |
Toelichting |
||
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) Ambitie Afsluitdijk |
11 |
11 |
|||
Projecten Zuid-Nederland Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas Projecten Oost-Nederland |
191 |
191 |
|||
IJsseldelta 2e fase |
81 |
81 |
2022 |
||
Projecten Noord-Nederland Texel NIOZ |
0 |
2 |
|||
Projecten Zuidwest-Nederland Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat) |
0 |
0 |
2018 |
||
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
297 |
299 |
|||
Begroting DF 1.02.01 |
297 |
299 |
Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening
Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|
(2.02.02) |
huidig vorig |
huidig vorig |
huidig |
vorig |
Projecten Nationaal Deltaplan Zoetwater Projecten Zuidwest-Nederland |
6 |
13 |
118 |
118 |
2021 |
2021 |
Ecologische maatregelen Markermeer |
1 |
1 |
11 |
11 |
2021/2022 |
2021/2022 |
Besluit Beheer Haring-vlietsluizen Afrondingen |
6 |
9 |
76 |
76 |
2018 |
2018 |
Programma |
13 |
23 |
205 |
205 |
||
Begroting (DF 2.02.02) |
13 |
23 |
Verkenningen en Planuitwerking zoetwatervoorziening
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.) |
|||
Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01) |
Budget |
Oplevering/openstelling |
Toelichting |
Projectomschrijving Huidig |
Vorig |
Huidig Vorig |
Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening 12 12
Projecten Zuid-Nederland
Totaal programma planuitwerking en verkenning 12 12
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Geïntegreerde contractvormen/PPS |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
huidig |
vorig |
Huidig |
Vorig |
|
Afsluitdijk |
22 |
27 |
1.578 |
1.578 |
2022 |
2022 |
Geïntegreerde contractvormen/PPS |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
huidig |
vorig |
Huidig |
Vorig |
|
Totaal programma |
22 |
27 |
1.578 |
1.578 |
|||
Begroting DF 4.01.01 |
22 |
27 |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget 2018 Projectbudget Oplevering Toelichting
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal KRW 1e tranche KRW 2e en 3e tranche afrondingen |
16 |
24 |
40 590 |
40 590 |
||
Totaal programma |
16 |
24 |
630 |
630 |
||
Begroting DF 7.01.01 |
16 |
24 |
Realisatieprogramma waterkwaliteit
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 |
mln.) |
||||||
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
||||
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal Verruiming vaargeul Westerschelde |
1 |
1 |
25 |
25 |
|||
Grote wateren Projecten Noordwest-Nederland afrondingen |
2 |
2 |
16 |
16 |
2021 |
2021 |
|
Totaal programma |
3 |
3 |
41 |
41 |
Begroting DF 7.02.01 3 3
Verkenningen en Planuitwerking Waterkwaliteit
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.) |
||||
Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02) |
Budget |
Oplevering/openstelling |
Toelichting |
|
Projectomschrijving Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
Projecten Zuid-Nederland Grevelingen 98 Totaal programma planuitwerking en verkenning 98 |
99 99 |
2023 |
2023 |
|
Begroting DF 7.02.02 98 |
99 |
Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 095 J, nr. 2 33